2008.10.14
公司开展内部控制检查工作
9月份,公司稽核部完成基建维修项目审计6项,送审造价138万元,审减金额47万元。公司稽核部重点对子公司存货、往来账款、内部控制制度执行情况进行检查,目的在于识别存货、往来账款是否存在重大风险,测试内部控制方面是否存在漏洞,改善和提升公司管理水平。检查的范围主要涉及销售(服务)和收款、购货和付款,存货和仓储等业务控制活动。9月份已对瑞特、一汽、安大、三维公司本部及汽服一分厂、三分厂实施了检查。